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2023年度扎赉特旗人民法院决算公开
  发布时间:2024-08-15 11:19:57 打印 字号: | |


 

 

 

2023年度扎赉特旗人民法院

公开文档

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:扎赉特旗人民法院

单位负责人:布仁巴雅尔

财务负责人:高以权

编制人:许娇

报送日期:20248月


 

 

 

公开文档

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门(单位)概况

    一、主要职能、职责

   扎赉特旗人民法院是自治区主管的国家审判机关,具体职能职责如下:

1. 审判刑事案件和民事案件

2. 通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷;

3. 保卫无产阶级专政制度,维护社会主义法制和社会秩序;

4. 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产;

5. 保护公民的人身权利,民主权利和其他权利;

6. 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。 

    二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括 10个部门,基层法庭5个。纳入决算编制范围的机构数是1个,

   本部门无下属单位。

2.     2.从 从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

扎赉特旗人民法院

    三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

 

2023年度,我院严格贯彻落实中央政法工作会议精神,深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法等重点工作,着力化解矛盾纠纷,全力维护社会稳定,审判、执行和其他各项工作取得了新的进展。2023年我院共受理各类案件13005件,审执结12284件,结案率94.46%,员额法官人均结案295.65件。

(一)重拳出击,守护平安,彰显法院担当

 受理刑事案件234件,审结209件,判处被告人27件。适用认罪认罚从宽制度案件184件,占刑事案件总数的78.6%。严厉打击电信诈骗犯罪,审结电信诈骗类案件13件。依法保护知识产权,公开开庭审理“刑法修正案(十一)”实施以来扎赉特旗首例销售假冒注册商标的商品案件。保障未成年被告人,审结未成年人犯罪案件5件,适用缓刑3人。

(二)主动服务,精准保障,护航经济发展

 以优化法治化营商环境为己任,努力为各类市场主体提供优质高效的司法服务和保障,审结涉企业案件1888件。以诉前调解方式办结涉城商行案件566件,结案标的额6000多万元,为当事人节省诉讼费用350余万元。受理执行案件5527件,执结5041件,执结率91.2%,实际结案标的额3.49亿余元。设立6个执行团队分段执行,决定司法拘留76人,限制高消费280人,纳入失信被执行人名单1170人。受理行政案件208件,审结199件,行政机关负责人出庭7次,出庭应诉率达100%。

(三)坦陈开放,接受监督,推进阳光司法

 网上公开裁判文书1205件,直播庭审1754件。夯实意识形态工作责任,稳妥处置涉法舆情,构建官方微博、微博公众号等宣传矩阵,发布各类稿件360余篇。深化司法民主,人民陪审员参审案件468件。

第二部分  部门(单位)决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    扎赉特旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计3974.33万元。与年初预算相比,收、支总计各增加221.39万元,增长5.90%,变动原因:一、本年度我院新招录公务员,并且当年涉及调资人员多,导致人员经费不足,于10月份向财政厅追加人员经费,因此基本收入、基本支出决算数增加。二、本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费,用于保障机构运转,因此项目收入、项目支出决算数增加。三、根据财政厅年初预算安排,2023年度项目经费增加。与上年决算相比,收、支总计各增加38.86万元,增长0.99%。其中:

    (一)收入决算总计3974.33万元。包括:

    1.本年收入决算合计3974.33万元。与上年决算相比,增加101.99万元,增长 2.63%,变动原因:一、本年度我院新招录公务员,并且当年涉及调资人员多,导致人员经费不足,于10月份向财政厅追加人员经费,因此基本收入、基本支出决算数增加。二、本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费,用于保障机构运转,因此项目收入、项目支出决算数增加。三、根据财政厅年初预算安排,2023年度项目经费增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无变化

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,减少 63.14万元,减少 100.00%,变动原因因往年财务人员工作失误,当地财政拨付经费计入一般公共预算资金中,导致上年年底结账时,出现结转,同时根据规定每年基本支出剩余资金于年底统一收回,因此不存在结转情况。

    (二)支出决算总计3974.33万元。包括:

    1.本年支出决算合计3974.33万元。与上年决算相比,增加101.99万元,增长2.63%,变动原因:一、本年度我院新招录公务员,并且当年涉及调资人员多,导致人员经费不足,于10月份向财政厅追加人员经费,因此基本收入、基本支出决算数增加。二、本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费,用于保障机构运转,因此项目收入、项目支出决算数增加。三、根据财政厅年初预算安排,2023年度项目经费增加。

    2.结余分配0.00万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:无变化

    3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,减少 63.14万元,减少100.00%,变动原因因往年财务人员工作失误,当地财政拨付经费计入一般公共预算资金中,导致上年年底结账时,出现结转,同时根据规定每年基本支出剩余资金于年底统一收回,因此不存在结转情况。

    二、收入决算情况说明

        扎赉特旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 3,974.33万元,其中:

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,828.49万元,占 96.33%;

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年其他收入 145.83万元,占 3.67%。

   

 

1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    扎赉特旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 3,974.33万元,其中:

    本年基本支出 3,107.38万元,占 78.19%;

    本年项目支出 866.95万元,占 21.81%;

    本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;

    本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;

    本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

   

 

2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    扎赉特旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,828.49万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 75.56万元,增长 2.01%,变动原因一、本年度我院新招录公务员,并且当年涉及调资人员多,导致人员经费不足,于10月份向财政厅追加人员经费,因此基本收入、基本支出决算数增加。二、本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费,用于保障机构运转,因此项目收入、项目支出决算数增加。三、根据财政厅年初预算安排,2023年度项目经费增加。

与上年决算相比,收、支总计各增加 109.12万元,增长 2.93%,变动原因:一、本年度我院新招录公务员,并且当年涉及调资人员多,导致人员经费不足,于10月份向财政厅追加人员经费,因此基本收入、基本支出决算数增加。二、本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费,用于保障机构运转,因此项目收入、项目支出决算数增加。三、根据财政厅年初预算安排,2023年度项目经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    扎赉特旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,828.49万元。与年初预算 3,752.94万元相比,完成年初预算的 102.01%。其中:

    (一)一般公共服务(类)

    一般公共服务类决算数为 50.95万元,与年初预算相比增加 50.95万元。其中:

1.其他一般公共服务支出(款)国家赔偿经费(项)。年初预算0万元,支出决算50.95万元,因年初无相关预算,因此无法计算完成年初预算百分比。决算数与年初预算数的差异原因:我院年初无国家赔偿事项,由于本年度中期我院收到国家赔偿申请,根据财政厅要求,于6月份追加国家赔偿经费,因此决算数与年初预算数出现差异。

 

    (二)公共安全(类)

    公共安全类决算数为 3,245.16万元,与年初预算相比增 45.88万元。其中:

1.法院(款)行政运行(项)。年初预算2057.28万元,支出决算2054.66万元,完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我院4名在职员工退休日常公用经费开支减少,造成决算数和年初预算数差异。

2.法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算1142万元,支出决算1190.50万元,完成年初预算的104.2%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我院追加国家赔偿款、政法部门维修改造经费以及办案业务经费,用于保障机构运转。

 

    (三)社会保障和就业支出(类)

    社会保障和就业支出类决算数为 218.74万元,与年初预算相比减少 30.10万元。其中:

    1.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算165.88万元,支出决算161.60万元,完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我院有4名在职人员退休,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出项目资金剩余4.28万元,因专款专用,年底被财政厅收回。

2. 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算82.94万元,支出决算57.14万元,完成年初预算的68.9%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我院有4名在职人员退休,需补缴正常退休人员职业年金单位部分,剩余资金因专款专用,年底被财政厅统一收回。

    (四)卫生健康支出(类)

    卫生健康支出类决算数为 122.51万元,与年初预算相比增加 6.85万元。其中:

    1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算73.6万元,支出决算87.44万元,完成年初预算的118.8%。决算数与年初预算数的差异原因:因年初行政单位医疗缴费基数变更,导致我院干警缴纳费用增加,同时,我院今年有新考录人员,导致经费不足,追加经费,因此决算数比预算数有所增加。

      2行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算42.06万元,支出决算35.07万元,完成年初预算的83.4%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我院有4名在职人员退休,导致公务员医疗补助项目资金有剩余,因专款专用,剩余资金于年底被财政厅收回。

 

    (五)住房保障支出(类)

    住房保障支出类决算数为 191.14万元,与年初预算相比增加 1.97万元。其中:

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 189.17万元,支出决算191.14万元,完成年初预算的。决算数与年初预算数的差异原因:今年有新考录人员,追加一笔经费,造成决算数与预算数形成差异。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        扎赉特旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,961.55万元,其中:

    (一)人员经费 2,695.94万元。主要包括:基本工资509.23万元、津贴补贴1019.14万元、奖金202.95万元、 机关事业单位基本养老保险缴费161.60万元、职业年金缴费77.37万元、职工基本医疗保险缴费87.44万元、公务员医疗补助缴费35.07万元、其他社会保障缴费3.90万元、住房公积金191.14万元、其他工资福利支出408.12万元

    (二)公用经费 265.61万元。主要包括办公费63.24万元、水费2.72万元、电费25万元、邮电费32.28万元、差旅费5.00万元、工会经费28.15万元、福利费35.19万元、其他交通费用72.03万元.

   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   扎赉特旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 866.95万元,其中:

   )商品和服务支出694.71万元。主要包括:主要包括:印刷费25万元、电费5万元、邮电费145万元、取暖费27.41万元、物业管理费44.88万元、差旅费274万元、维修(护)费56.70万元、租赁费8.65万元、公务用车运行维护费100万元。

   (二) 资本性支出121.29万元。主要包括:办公设备购置61.69万元,专用设备购置40万元,公务用车购置19.60万元

(三)其他支出50.95万元。主要包括:国家赔偿费用支出50.95万元。

 

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    扎赉特旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 121.60万元,支出决算 121.60万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,;公务用车购置及运行维护费全年预算 119.60万元,支出决算 119.60万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 2.00万元,支出决算 2.00万元,完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异

    (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    扎赉特旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 121.60万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 119.60万元,占 98.36%;公务接待费支出 2.00万元,占 1.64%。其中:

 1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增减无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 119.60万元。其中:

      1)公务用车购置支出 19.60万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆,开支内容:购置一辆公务用车。与上年决算相比,增加 19.60万元,变动原因:因公需要,购置公务用车一辆

2公务用车运行维护费支出 100.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20231231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为20 辆。与上年决算相比,增减无变化。

    3.公务接待费支出 2.00万元。其中:国内公务接待支出 2.00万元,接待50 批次,100 人次,开支内容:主要用于自治区和兴安盟领导及同级法院莅临本院考察、指导工作等;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,与上年决算相比,增减无变化。

   

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院部门2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余.

   

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

扎赉特旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

 

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

     扎赉特旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 265.61万元。比上年决算相比,增加 31.36万元,增长 13.39%,变动原因:本单位有多名新考录人员,,增加了经费支出,造成了今年决算数增加。 

    十二、政府采购支出决算情况说明

    扎赉特旗人民法院 2023年度政府采购支出总额164.01万元,其中:政府采购货物支出 45.07万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 118.94万元。政府采购授予中小企业合同金额 79.36万元,占政府采购支出总额的48.4%,其中:授予小微企业合同金额  79.36万元,占政府采购支出总额的48.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.6%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.5%。

   

    十三、国有资产占用情况说明

    扎赉特旗人民法院 截至20231231日,本部门(单位)共有车辆 20辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 17辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

   

    十四、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    扎赉特旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金866.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目、无社保基金预算项目、无政府债务预算项目、无政府投资基金预算项目、无PPT项目和政府采购及政府购买服务等。

   组织对“办案(业务)经费项目”、“业务装备经费项目”、“国家赔偿经费项目”、“政法部门维修改造经费项目”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出866.95万元,政府性基金支出0万元。我院未委托第三方机构开展绩效评价。

 

    (二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

 扎赉特旗人民法院部门2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。共涉及资金866.95万元,无政府性基金项目,以下3个项目的绩效自评结果,涉及资金866.95万元。公开项目占全部预算项目金额的100%,

1.办案(业务)费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.67分。全年预算数为694.71万元,执行数为694.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经费拨付及时,均按照规章制度和项目实施情况进行支付,没有出现逾规使用资金情况,资金管理相关措施合理完备,对于每项资金的使用及时记账,严格按照单位的项目资金管理内控制度、项目资金使用办法,对项目资金做到精准运用,精准管理,不存在截留、挪用、虚列支出等情况,全年管理情况较好。发现的主要问题及原因:因疫情原因,导致我院审结案件数低于年初目标值。下一步改进措施:结合实际情况,合理设置绩效考核目标,认真编制下一年度部门预算,确保国家资金不浪费,物尽其用。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

办案(业务)经费

主管部门

扎赉特旗人民法院部门

实施单位

扎赉特旗人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

716.00

694.71

694.71

10

100.00

10

其中:财政拨款

716.00

694.71

694.71

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障日常办案业务需要,充分发挥部门职能,进一步提供办公效率。

基本完成年初计划,保证办案工作的有效开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

受理案件数量

正向

大于等于

15000

13005

案件数

10

8.67

我院本年度案件受理量较往年减少,下一年度,我院会根据今年的案件情况,合理设定年初指标值,避免出现偏差。

审结案件数量

正向

大于等于

10000

12284

案件数

10

10


质量指标

年度结案率

正向

大于等于

80

94.46

%

10

10


时效指标

法定审限内结案率

正向

大于等于

80

94.46

%

10

10


成本指标

办案日常运行维护成本

反向

小于等于

200

198

5

5


办案业务直接成本

反向

小于等于

242

240

5

5


效益指标

社会效益

办案效率

定性


提升

提升


10

10


办案人员能力

定性


提高

提高


10

10


可持续影响

加强社会主义法制建设

定性


长期

长期


10

10


满意度指标

服务对象满意度

办案人员满意度

正向

大于等于

95

98

%

10

10


总分

100

98.67


2.业务装备经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为121.29万元,执行数为121.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年1月份至12月份。业务装备经费资金支出完成100%,年初设置的绩效目标都已完成,设备利用率达到98%,政府采购率达到100%,安装设备验收率达到96%,保障各部门的业务装备支出。经费拨付及时,均按照规章制度和项目实施情况进行支付,没有出现逾规使用资金情况,资金管理相关措施合理完备,对于每项资金的使用及时记账,严格按照单位的项目资金管理内控制度、项目资金使用办法,对项目资金做到精准运用,精准管理,不存在截留、挪用、虚列支出等情况,全年管理情况较好。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:通过对2023年工作的自评总结,认真编制下一年度部门预算,合理设置绩效考核目标,确保国家资金不浪费,物尽其用。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

业务装备经费

主管部门

扎赉特旗人民法院部门

实施单位

扎赉特旗人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

100.00

121.29

121.29

10

100.00

10

其中:财政拨款

100.00

121.29

121.29

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过有计划、分步骤地实施装备更新,进一步实现人民法院业务装备建设的标准化、规范化配置,提高业务能力。
 


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

装备电脑采购数量

正向

大于等于

10

20

10

10


质量指标

装备验收合格率

正向

大于等于

95

98

%

10

10


装备到位率

正向

大于等于

90

98

%

10

10


装备利用率

正向

大于等于

85

100

%

10

10


时效指标

装备采购完成时间

定性


12月31日前

11月30日


5

5


成本指标

装备采购成本

反向

小于等于

5000

4900

/台

5

5


效益指标

社会效益

工作效率

定性


提升

提升


20

20


可持续影响

推动人民法院业务装备建设的标准化配置

定性


长期

长期


10

10


满意度指标

服务对象满意度

干警满意度

正向

大于等于

95

98

%

10

10


总分

100

100


3.国家赔偿经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为50.95万元,执行数为50.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金支出完成100%,国家赔偿案件数量2件,审结数2件,根据年初指标安排,积极赔偿受害人,案件判决准确率90%,达成良好的社会效益,树立法院公信力。经费拨付及时,均按照规章制度和项目实施情况进行支付,没有出现逾规使用资金情况,资金管理相关措施合理完备,对于每项资金的使用及时记账,严格按照单位的项目资金管理内控制度、项目资金使用办法,对项目资金做到精准运用,精准管理,不存在截留、挪用、虚列支出等情况,全年管理情况较好。发现的主要问题及原因:因考察不够充分,导致绩效目标值设置过高。下一步改进措施:今后会结合实际情况,设置绩效目标时认真研究核查,合理设置绩效目标值。根据2023年工作的自评总结,认真编制下一年度部门预算,确保国家资金不浪费,物尽其用。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

国家赔偿经费

主管部门

扎赉特旗人民法院部门

实施单位

扎赉特旗人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

50.95

50.95

50.95

10

100.00

10

其中:财政拨款

50.95

50.95

50.95

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对被错误羁押、审判的受害人及其家属积极赔偿。

已对相关受害人及其家属积极赔偿

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

国家赔偿案件的数量

反向

小于等于

10

2

10

10


国家赔偿资金发放人数

反向

小于等于

10

2

5

5


质量指标

  国家赔偿申请标准合规率

正向

大于等于

95

98

%

10

10


案件判决准确率

正向

大于等于

90

90

%

5

5


时效指标

赔偿申请到赔付完成时间

反向

小于等于

15

7

5

5


国家赔偿资金按时拨付率

正向

大于等于

92

100

%

5

5


成本指标

赔偿金总成本

正向

等于

50.95

50.95

万元/件

5

5


人身自由赔偿金支出平均成本

反向

小于等于

30

20

万元/件

5

5


效益指标

社会效益

履行国家赔偿责任保障被赔偿人合法权益

定性


履行/保障

履行/保障


15

15


可持续影响

树立司法机关公信力

定性


持续提升

持续提升


15

15


满意度指标

服务对象满意度

被赔偿人满意度

正向

大于等于

90

95

%

10

10


总分

100

100


 

   

    (三)部门项目绩效评价结果。

    我院未委托相关第三方机构开展绩效评价。

   

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:许娇           联系电话:0482-6668819- 

 

第五部分 部门(单位)决算表

 

    见附件。1

 

 

 

 

 

 


 
责任编辑:柴华
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